岗位职责:
1、参与评估公司风险管理、内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进公司全面风险管理体系的建设和完善
2、在业务导师指导下,负责SOX404风险识别与测试工作
3、在业务导师指导下,开展审计项目,识别重大风险点,按照专业标准实施审计,获取充分证据,编制完整底稿。
4、根据审计结果起草审计报告,跟进审计报告的改进建议的落实情况
5、向业务团队提供SOX、风险管理、内部控制等方面的培训,营造良好的内控环境。
任职要求:
1、2022届优秀应届生,审计、会计、财务管理等相关专业硕士以上学历;
2、熟悉SOX法案、COSO内部控制框架以及企业风险管理框架等理论,了解企业经营管理、风险控制、财务管理等方面的知识和背景;
3、逻辑思维清晰、工作细致耐心,并敢于沟通、善于表达,有较强的问题解决能力。
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对产品、流程和设计等各方面进行风险控制、评估、合规检测的人员。