岗位职责:
1、按照公司制度与流程,审核业务结算材料;
2、按照作业流程,对审核过程中出现的异常状况,督促业务按照要求调整或补充,将团组审计风险降低到可控范围内;
3、定期统计月度审核工作量,完成月度工作审核要点及各类问题的汇总,月末提交审单工作情况反馈表,按照领导要求提报各类风控预警报告;
4、参与客户方合规培训,归纳整理各类团组审核要点,收集团组结算单据案例,定期就客户方合规要求及其公司风控要点对业务部门同事进行培训;
5、依据公司要求,提供跨区域客户结算审单协助;
6、积极学习公司各类规章制度与客户方合规要求,熟悉公司业务操作流程,参与各类分享与培训,提升自身专业度及与业务同事的团队协作性。
任职要求:
1、本科及以上学历,财会、经济、金融等相关专业;
2、有志愿在毕业后从事风险防控/内部审计岗位;
3、 熟练办公应用及相关财务软件,具有风险防控的意识与能力;
4、 了解医药公司业务特点及其服务要求,具备一定的数据分析能力与报告撰写能力;
5、工作细心认真,能吃苦耐劳,具有团队合作精神,工作细致,责任感强,独立的工作能力和数据分析能力;
6、具有良好的沟通能力,良好的学习能力与保密意识,具有相关实习经验优先。
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从事组织财务风险管理和内部控制,减少风险事件发生的人员。