1) 协助部门领导分析了解公司IT管理风险,评审相关IT制度流程文档,参与新流程制定和修改;
2) 根据制定的审计计划实施IT审计项目,就审计发现提出改进建议,监督改进建议的整改落实;
3) 协助编制IT风险内控文档及相关ITGC、ITAC测试工作和缺陷整改落实,提供IT内控咨询和培训服务;
4) 完成上级交付的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历,2020年及之后毕业生
2、有编程或IT运维基础,会基础SQL
3、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则
4、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,乐于学习,有志于成为复合型内审人员
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