岗位职责
1.参与、配合完成公司分支机构或业务部门的专项审计工作;
2.参与公司审计项目工作底稿的编制与核对,根据审计工作指引完成基础数据统计、差异核对等工作,完成审计记录初稿;
3.协助项目审计组整理稽核审计项目资料,包括但不限于业务凭证、合同文件、系统数据等,协助项目审计组在公司审计管理系统录入审计项目信息,确保资料归档的完整性与规范性;
4.协助收集证券行业监管政策文件(如证监会、交易所发布的合规与审计相关规定),整理政策要点并同步至项目审计组;
5.协助稽核审计部完成相关审计报告撰写和核查工作;
6.参与、协助公司专项审计调研工作,起草审计调研报告
完成领导交办的其他稽核审计相关辅助任务。
任职要求
1.学历背景:本科及以上在读。会计学、审计学、金融学、财务管理、法律等相关专业优先,对证券行业稽核审计工作有兴趣;
2.专业能力:掌握基础的会计、金融知识;熟悉 Excel、Word、PPT等办公软件操作,具备文字综合能力、基础数据处理能力者优先;
3.素质要求:
1)态度严谨细致,对数据敏感,具备良好的沟通协调能力,能清晰表达需求,能够积极配合团队完成协作任务;
2)学习能力强,能快速理解监管政策与审计流程,适应证券行业工作节奏;
3)具备较强的责任心与执行力,能够吃苦耐劳,适应外派出差,能按时保质完成分配的工作,能够严格遵守上市公司和证券行业保密规定。