工作内容:
1. 协助建立健全公司风险控制体系,提升公司风险管控能力;
2. 从风险控制、降本增效及独立咨询角度、组织对物资采购及质量进行例行审计、专项审计、流程审计的具体业务开展,并对审计活动负责,发现问题解决问题,推动整改落实;
3. 完善公司内部审计,有效组织对公司内部舞弊等各类违规事件的发现,协助稽查进行调查处理。
任职资格:
1. 统招本科及以上学历在校生,26届优先;
2. 审计学、会计学、金融学、财务管理等相关专业;
3. 理解审计准则、掌握基本会计原理,了解企业财务管理相关知识、技能;
4. 熟悉内部控制方法论以及风险管理的基本原理;
5. 具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力;
6. 具备敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力;
7. 学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得;
8. 符合京东价值观:客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。