工作职责:
1、参与以风险为导向,以公司整体战略实现为目的内部审计项目,具体包括:审前分析、现场访谈/控制测试、编写工作底稿、沟通审计发现、查找问题根源、编写审计报告等;
2、跟进管理层对于审计发现整改活动的落实行动,推进整改进程并评估整改效果;
3、保持与业务部门良好顺畅的沟通,了解业务运作过程,提供风险管理咨询或建议;
4、协助经理/总监完成与公司战略实现相关的专项项目,包括:实验室成本控制、存货管理、现金流量控制、合规等;
5、协助业务部门完成各项规章制度的制定、培训和执行。
任职资格:
1、大学本科及以上,专业不限,审计、管理、法律、计算机等相关专业尤佳;
2、1-2年工作经验,应届毕业生也可;
3、对审计有一定的了解,愿意从事内部审计工作;
4、具有良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通与表达能力;
5、为人正直,责任心强,能够承受较大的工作强度;
6、能适应全国范围的出差(出差频率30%%)。