岗位职责:
1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作; 2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计; 3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作; 4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。
岗位要求: 1、2023、2024年应届毕业生,硕士研究生及以上学历,国内外重点院校金融、财务、法律类等相关专业。
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从事组织财务风险管理和内部控制,减少风险事件发生的人员。