审计
2024-04-24 09:01:37 刷新
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职位描述:
工作内容: 1-协助建立健全公司风险控制体系,提升公司风险管控能力; 2-从风险控制、降本增效及独立咨询角度、组织对物资采购及质量进行例行审计、专项审计、流程审计的具体业务开展,并对审计活动负责,发现问题解决问题,推动整改落实; 3-完善公司内部审计,有效组织对公司内部舞弊等各类违规事件的发现,协助稽查进行调查处理。 任职资格: 1-统招本科及以上学历在校生,25届优先; 2-审计学、会计学、金融学、财务管理等相关专业; 3-理解审计准则、掌握基本会计原理,了解企业财务管理相关知识、技能; 4-熟悉内部控制方法论以及风险管理的基本原理; 5-具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力; 6-具备敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力; 7-学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得。
投递要求:
简历要求: 中文
截止日期:2026-01-15
工作地点:
北京市 收起地图
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依照法律法规,对各级政府、金融机构、企事业单位的财政、财务收支、重大项目及其他经济活动进行事前和事后审查、鉴证、评价的专业人员。