一、岗位职责
1.协助公司进行对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查;
2.协助进行审计业务开展,包括审计程序的执行、审计证据的收集与整理、审计底稿的编制等;
3.协助进行数据分析,运用审计方法和技巧,识别潜在的风险和问题,为审计结论提供支持。
二、任职要求
1.本科及以上学历,财税会审相关专业;
2.具备一定的专业知识和技能,如熟悉内控制度和流程;
3.熟练使用Office办公软件;具备良好的文字功底和写作能力以及良好的沟通能力和团队协作精神;
4.每周能够工作4天以上,可实习2个月及以上者优先。