工作职责 1、开展内部控制评价,分析公司内部控制体系的运行情况,识别控制缺陷并提出整改意见; 2、制定高价值审计目标,深入开展专项审计业务,独立编制审计报告,列明问题清单、改善计划及关键里程碑,并对整改效果进行追踪和后评估; 3、受理公司内外部举报、申诉,形成审计项目; 4、组织实施常规监督审计工作,如合同审查、资产盘点、账务稽核等; 5、协助部门经理完善部门工作制度及工作流程。 任职资格 1、会计、审计、经济、财务管理等相关专业本科及以上学历; 2、具备良好的数据分析及报告撰写能力,擅长沟通,原则性强,可承受工作压力; 3、具有CPA、CIA或中级审计师以上资格证书者优先。
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