1、负责完成集团年度各层面流程测试工作,确保各项制度流程达到控制要求,关键控制活动得到有效执行;
2、协助内审经理每年度根据各部门新颁布和修改的流程修订控制点等测试相关文档,保证测试内容的正确性;
3、协助内审经理进行反舞弊举报的调查适宜,客观、真实的查明举报事项;
4、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财务或审计相关专业本科以上学历优先;
2、有通过CPA部分科目的优先;
3、较强工作责任心和团队合作精神;
4、一定的英语读写能力,能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件。
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依照法律法规,对各级政府、金融机构、企事业单位的财政、财务收支、重大项目及其他经济活动进行事前和事后审查、鉴证、评价的专业人员。