岗位职责:
1.履行完成年度例行审计项目实施时间和进度,含:公司内控制度相关审计(营销,采购,生产,计划,库存,研发,人力资源,资产,财务,行政综合体系等 )、以及其他专项审计监察工作; 2.熟悉企业内控基本规范和三大指引的管理要求,能够公司内控制度,独立编写合理的审计监察方案,并完成实质的审计监察工作,出具能反映关键问题,有建设性的审计监察报告; 3.对被审单位的内部控制系统、控制流程的有效性和一贯性进行测试评价,对存在的问题提出审计建议; 4.负责跟踪、监督反馈审计报告问题改进的落实执行情况。 岗位要求: 1.本科学历,审计、会计学、财务管理等相关专业。当前职位已下线
为你揭秘各职业的工作内容|薪资水平…
依照法律法规,对各级政府、金融机构、企事业单位的财政、财务收支、重大项目及其他经济活动进行事前和事后审查、鉴证、评价的专业人员。