岗位职责:
1、协助审计项目事务的开展,如收集审计资料、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
2、参与评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性,为企业优化管理提出审计意见和建议;
3、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。
任职要求:
1、统招全日制本科学历,审计学相关专业;
2、熟悉国家财务政策、会计准则、熟悉审计、税务法律法规。
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依照法律法规,对各级政府、金融机构、企事业单位的财政、财务收支、重大项目及其他经济活动进行事前和事后审查、鉴证、评价的专业人员。