岗位职责:
1、负责公司内控制度建设,完善内控流程,对实施效果进行评估和持续改进
2、参与分析和预警公司经营工作,评估各项新业务的经营风险,提出评估意见和解决问题方案
3、负责协调公司营业厅装修等重大资本性支出项目,开展招投标及预决算审计,规范业务文档和业务流程。
4、组织人员对相关部门或人员进行专项审计和内部审计/5、根据上级领导制定的风险管理规范和计划,完成内控评估和检查工作,追踪及落实整改工作 任职要求: 1、本科及以上 2、财务、审计等相关专业3、责任心、分析判断能力、人际沟通能力
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依照法律法规,对各级政府、金融机构、企事业单位的财政、财务收支、重大项目及其他经济活动进行事前和事后审查、鉴证、评价的专业人员。