工作职责
1、拟定和完善公司内部控制制度、流程、标准、操作手册,发布内控相关政策
2、对业务操作流程、各项规章制度的履行工作进行检查;出具检查报告和跟踪改进方案
3、根据内控工作的实施情况和检查结果对于业务政策提出专业判断和处理建议,提交内控报告,并对问题跟踪解决
4、通过抽查或定期检查,对财务的各项业务流程进行实质性审核,发现问题或风险点,总结归纳成自我改进方案
5、根据上级领导安排,配合外部机构的检查或审计工作,提供相应支持
6、完成上级及领导交代的其他工作
任职需求
1、本科及以上学历,专业不限。 审计、会计、财务管理、工商管理、信息管理等相关专业优先
2、具有高度的敬业精神和职业道德操守,较强的责任心,重视细节与目标
3、具有较强的风险意识和问题分析能力
4、思维敏捷,善于沟通,能够承受压力
5、熟悉VISIO、WORD、EXCEL、PPT等软件者优先
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依照法律法规,对各级政府、金融机构、企事业单位的财政、财务收支、重大项目及其他经济活动进行事前和事后审查、鉴证、评价的专业人员。