岗位职责
1、参与公司制度体系建设,协助开展制度梳理、修订、审核工作;
2、协助开展风险识别、评估与监测,按要求完成风险清单汇总及定期报送;
3、协助推进内部审计工作,协助开展资料核查、问题梳理、报告撰写等;
4、配合外部审计对接,负责跨部门沟通协调,按要求收集、整理、审核并报送审计所需资料;
5、跟踪内外部审计发现问题的整改进度,督促责任部门落实整改,汇总反馈整改情况;
6、完成部门交办的其他工作。
任职要求
1、会计、审计、财务管理、法学等相关专业研究生在读;
2、可保证全职实习,连续实习 3 个月及以上;
3、了解企业内控流程、审计基本逻辑与财务基础知识,具备一定数据敏感度;
4、工作细致严谨、责任心强,具备良好的逻辑思维、书面表达与沟通协调能力;
5、熟练使用 Office 办公软件;
6、有审计、内控、财务相关实习经历者优先。